Інститут внутрішніх аудиторів України запрошує Вас прийняти участь у семінарі на тему “Побудова та запровадження внутрішніх контролів в Організації”, що запланований на 30.09.2017.
Вартість семінару: 1 300 грн. без ПДВ. Знижка для членів Інституту – 10%, для трьох та більше учасників від однієї компанії – обговорюється в індивідуальному порядку.
Адреса проведення семінару: м. Львів, детальніше буде повідомлено пізніше.
Реєстрація на семінар здійснюється до 28.09.2017 включно. Заявки на участь у семінарі просимо надсилати за адресою edu@iia.org.ua, телефон для довідок +38(050)063-85-64.
ПОБУДОВА ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ КОНТРОЛІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Мета семінару: Ознайомитися з міжнародними вимогами та кращими практиками побудови Системи внутрішніх контролів в організації, розглянути практики запровадження внутрішніх контролів у організаціях з процесним та матричним управлінням. Поділитися міжнародним досвідом побудови Системи внутрішніх контролів у відповідності з вимогами COSO та SOX, на практиці розглянути приклади побудови Матриці ризиків та контролів організації.
Дата проведення семінару: 30.09.2017
Лектори:
Мовчан Олександр – член Правління Інституту внутрішніх аудиторів України, Голова комітету з професійної освіти і сертифікації. Має 10 років досвіду у сфері аудиту, управління ризиками та корпоративного управління, в тому числі за кордоном – Польща (2 роки), Кіпр (1,5 роки). Більше 7 років практики у внутрішньому аудиті та управлінні ризиками, в тому числі 4 роки на керівних посадах – Менеджер та Керівник внутрішнього аудиту.
Досвід роботи у внутрішньому аудиті: у сфері послуг 3 роки (Польща, Україна) – медицина: надання медичних послуг та виробництво медичного обладнання; медіа галузь: телебачення, продакшн контенту, нові медіа, преса; також 4 роки у сфері виробництва (Україна) – харчова промисловість: виробництво та продаж цільномолочної продукції та сирів; виробництво і дистрибуція вин та горілчаних виробів, агро сектор: тваринництво, рослинництво, виноградарство. Досвід роботи у зовнішньому аудиті 3 роки – PwC (Кіпр) та EY (Україна).
Має професійні сертифікати CIA – Сертифікований внутрішній аудитор та CIMA DipPM – Диплом з управління ефективністю бізнесу. Магістр з Бухгалтерського обліку та Аудиту Київського Національного Економічного Університету.
Вольська Магдалена – Менеджер з Внутрішнього контролю та Комплаєнсу в польському офісі найбільшого світового виробника комплексних ІТ рішень та програмного забезпечення. Має унікальний досвід як побудови Систем внутрішнього контролю в транснаціональних корпораціях, так і проведення аудиторських перевірок ефективності систем внутрішнього контролю. Має 8 років досвіду у сфері аудиту, фінансів, внутрішнього контролю та комплаєнсу, в тому числі 3 роки досвіду проведення SOX-аудитів по всьому світу, а також 2 роки досвіду побудови Системи внутрішніх контролів у транснаціональних корпораціях, що котуються на фондових біржах в США.
Має професійний сертифікат АССА – Дипломований сертифікований бухгалтер, що є одним з найбільш значущих світових сертифікацій в сфері надання аудиторських та консультаційних послуг, а також в сфері управління ризиками та внутрішніх контролях. Магістр з Бухгалтерського обліку та Фінансів Варшавського Економічного Університету (SGH – Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie).
ПРОГРАМА
«ПОБУДОВА ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ КОНТРОЛІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ»
1. Міжнародні вимоги та кращі практики побудови Системи внутрішніх контролів в організації: SOX, COSO, вимоги фондових бірж.
2. Запровадження внутрішніх контролів у організаціях з процесним та матричним управлінням.
3. Запровадження внутрішніх контролів, вбудованих в IT ERP системи, що використовуються для управління організацією.
4. Побудова Матриці ризиків та контролів Організації – теорія: процеси та субпроцеси, типи ризиків, види та рівні контролів.
5. Побудова Матриці ризиків та контролів Організації – практичний кейс.
6. Відповіді на запитання.